关于浙江东亚药业股份有限公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作的邀请招标函
2024-03-14 点击数:857
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东亚药业股份有限公司章程》及内部控制制度等规定,为做好公司2024年度财务报表及内部控制审计工作,公司邀约了具备证券期货资质的3家会计师事务所进行本次招标。
详情请见附件:邀请招标函
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东亚药业股份有限公司章程》及内部控制制度等规定,为做好公司2024年度财务报表及内部控制审计工作,公司邀约了具备证券期货资质的3家会计师事务所进行本次招标。
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